1. Миссия және пайымдау



бет11/17
Дата02.05.2016
өлшемі3.35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау

адам

8707

10 445

10 445

10 445

10 445







2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны

бірлік млн.

8,5

9,0

10,0

11,0

12,0







3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу

бірлік

1

-

-

-

--







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну

%

90

90

91

92

93







Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы

%

90

100

100

100

100







2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі

жылына қызмет

1 000

1 000

1 149

1 263

1 378







Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту

%

100



















Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 505 098

14 847 623

15 595 623

15 341 143

15 341 143









Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

025 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапа көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиімділік көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

377 306

4 287 206

4 287 306

4 287 306

4 287 306








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

026 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапа көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиімділік көрсеткіштері
құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

2 002 307

5 201 242

5 201 242








Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына

байланысты



мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі мен «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігіне техникалық қорытындылар беру және шетелдік спутниктік желілерін сараптау

cараптама

лардың саны, дана



24

24

24

24

24







2. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу

жиынтық

-

-

1

-

-







3. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу

хаттама/есеп бірлік

14

14

14

15

15







4. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау

адам

-

-

-

3

4







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен шетел спутниктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар

ұсыныстар саны,

бірлік


1

2

2

3

4







Сапа көрсеткіштері

Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар



жиіліктерді тағайындау саны

1

1

1

2

2







Тиімділік көрсеткіштері Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі

келісімдер-

дің саны, бірлік



1

1

2

2

3







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

152 216

125 638

151 991

79 855

79 855









Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру




іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу



км

127

179

117

72

60







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер



км

63

179

117

72

60







Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны



саны

105

110

90

85

106







Тиімділік көрсеткіштері

Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар



млн. теңге

567,8

101,3

114,6

142,2

140,3







Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

77 390 103

72 793 049

59 880 796

76 958 616

60 078 141







Каталог: images -> npa
npa -> Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 28 ақпандағы №96 бұйрығы «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы»
npa -> Қызмет өңірін айқындау қағидасын бекіту туралы
npa -> Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
npa -> «Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралымен 1, 6 және 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға (шетелдiктердi қоса алғанда) арнайы рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты
npa -> «Өзен кемелерiн және оларға құқықтарды Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттiк қызмет стандарты
npa -> «Шағын көлемді кемелердi мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттiк қызметтер стандарты Жалпы ережелер «Шағын өлшемдi кемелердi мемлекеттiк тiркеу»
npa -> Орталықтардың атауы (филиалдары, бөлімдері, бөлімшелері) Орналасқан мекенжайы
npa -> Телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне арналған тарифтерді қайта баланстау жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді бекіту туралы
npa -> № қаулысына


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет