I. 2013-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



жүктеу 0.71 Mb.
бет4/4
Дата02.04.2016
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4
: sites -> default -> files -> documents -> econom
documents -> Қазақстан облысы прокуратурасының мемлекеттік органдар мен мекемелерін тексеру жөніндегі жұмыс жоспарынан үзінді
documents -> «Қызылорда облысы әкімдігінің 2012 жылғы «28» желтоқсандағы №722
documents -> Научно-образовательный материал Обработка и интерпретация данных дистанционных исследований на акваториях
documents -> Культура массовых коммуникаций 8 семестр проф. Ермакова Г. А
documents -> Электрондық мемлекеттік қызмет көрсету (бұдан әрі – Мемлекеттік қызмет) жұмысын бастады. Мемлекеттік қызмет «электронды үкімет»
documents -> Аббатандыру, санитарлық жабдықтау, жинау жұмыстарын ұйымдастыру
documents -> Газ және газбен жабдықтау туралы
econom -> Қызылорда облысының әлеуметтік – экономикалық төлқұжаты Қызылорда қ. 2013 жыл 2
econom -> Жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат «2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»



2013 жылғы 1 қаңтарына облыстық бюджеттің орындалуы туралы есебі
мың теңге

Функционалдық топ

Атауы

Түзетілген бюджет 2012 жыл

Түсім бойынша орындалуы / есепті кезеңге шығындар

Есепті кезеңге орындалуы %




І. КІРІСТЕР

118 994 735,1

120 768 139,5

101,5




Салықтық түсімдер

8 749 832,0

10 230 353,7

116,9




Салықтық емес түсімдер

944 807,0

1 277 374,4

135,2




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 400,0

16 663,4

146,2




Трансферттердің түсімдері

109 238 696,1

109 243 748,0

100,0




ІІ. ШЫҒЫНДАР

122 760 632,1

118 807 600,2

96,8

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 309 718,0

1 297 815,7

99,1

02

Қорғаныс

1 590 663,0

1 568 042,7

98,6

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 831 797,1

3 825 607,1

99,8

04

Бiлiм беру

22 301 270,0

19 964 829,0

89,5

05

Денсаулық сақтау

21 061 055,0

20 577 855,0

97,7

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

3 047 341,0

3 011 822,9

98,8

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 207 837,0

15 201 780,0

100,0

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 338 968,0

4 196 430,2

96,7

09

Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 354 858,0

1 236 251,1

91,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

6 693 556,0

6 610 013,6

98,8

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

274 563,0

264 960,1

96,5

12

Көлiк және коммуникация

4 825 955

4 784 212,2

99,1

13

Өзгелер

3 399 213

2 744 143,8

80,7

14

Борышқа қызмет көрсету

2 568

2 566,8




15

Трансферттер

33 521 270

33 521 270







ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

1 974 238,0

1 980 661,3







БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

2 695 176

2 695 176







БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

720 938,0

714 514,7







ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

460 500,0

460 500,0







ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ

460 500,0

460 500,0







V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 6 250 635,0

-480 622,0







VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

6 250 635,0

480 622,0







ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

623 332

623 329







ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

2 643 976

2 643 976







БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

5 770 151,5








1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет