Жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары



жүктеу 1.78 Mb.
бет9/12
Дата03.04.2016
өлшемі1.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

015 000 «Елді мекендер көшелерін жарықтандыру»

Сипаттама

Көшелерді жарықтандыру үшін электр энергиясын төлеу, сыртқы жарықтандыру желілерін және гирляндтарды ұстау және ағымдағы жөндеу – 163466,0 мың теңге, мерекелік жарықтандыру, жаңадан енгізілген жарық көздерін ұстау – 5400,0 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Жарық көздерін ұстау Сыртқы жарықтандырудың кабелдік және әуе желілерін ұстау

Электр желілерін түгендеу және төлқұжаттандыру

Қосалқы станциялар

Энергетика нысандарын жерге орналастыру жобалары

ҚР мен РФ VII өңіраралық ынтымақтастығының Форумын өткізу үшін енгізілген көшені жарықтандырудың жарық көздеріне қызмет көрсету

(2009-2010 ж. қысқы кезеңінде электр энергиясы үшін төлем)

Спорт алаңдары


дана
км
км

дана


бірлік

дана


дана

11378
611,47



11475
625,27
102,9

9

16


3069


25

14544
657,38

14544
657,38

14544
657,38

14620
668,5

14850
479,5

Нәтиже көрсеткіші

Жұмысты орындау көрсеткіші

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қала көшелерінде жаяу жүргіншілер мен автокөліктің қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын, қала аумағының тиісті әсемдік келбетін қамтамасыз ету.

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарлама-ны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

268736

175205

168866

191387

181400

181400

181400




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 000 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Жазғы кезеңде қала аумағын ұстау (күндізгі ауысым) – 102688 мың теңге, қоғамдық дәретханаларды ұстау және жөндеу – 3730,0 мың теңге, биодәретханаларды ұстау – 1950,0 мың теңге, демалыс орындарын ұстау – 6669 мың теңге, қаланы санитарлық тазалау бойынша айлық өткізу 6405,0 мың теңге, урналарды қоқыстардан тазалау – 19303 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009 жыл



2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Қаңғып жүрген жануарларды ұстау және олардың мәйіттерін жинау

бірлік


2710


743


-


-


-


-


-


Қоғамдық дәретханаларды ұстау және жөндеу

бірлік


4


4

3

3

3

5

7

Биодәретханаларды ұстау

дана

15

15

15

15

15

15

15

Демалыс орындарын ұстау

бірлік

2

2

2

2

2

3

4

Қала аумағын санитарлық ұстау

км

384

393

393

393

393

756

756

Урналарды қоқыстардан тазалау

бірлік


1115

1115

1115

1115

1115

1115

1115

Нәтиже көрсеткіші

Жұмыстарды орындау пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қала аумағының тиісті санитарлық жағдайын және әсемдік келбетін қамтамасыз ету.

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының көрсеткіші

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

156928,7

144 198,9

140745

145576

115576

115576

115576




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

017 000 «Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу»

Сипаттама

Туысы жоқтарды және қайтыс болғандардың сұраусыз қалған мәйіттерін жерлеу 6181,0 мың теңге, қала зираттарын ұстау – 11249,0 мың теңге, кезекші катафалканы ұстау – 2446,0 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш





Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009
жыл



2010 жыл

2011

жыл


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Қала аумағындағы зират саны

Туысы жоқ жерленген адамдар саны



бірлік


10

198


10

198


10

198


10

198


10

198


11

200


12

200


Нәтиже көрсеткіші

Жұмыстарды орындау пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қала зираттарының санитарлық жағдайын және әсемдік келбетін жақсарту, туысы жоқтарды және қайтыс болғандардың сұраусыз қалған мәйіттерін жерлеу бойынша орындалатын жұмыстар сапасы.

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

20963

19 564

19 876

21267

21267

21267

21267




Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

018 000 «Елдi мекендердi көріктендіру және көгалдандыру»

Сипаттама

Қала көшелеріндегі жасыл желектерді ұстау – 55165,0 мың теңге, орман-парктік аймақты ұстау – 14010,0 мың теңге, резиденцияға баратын жолдағы орман-парктік аймақты ұстау – 7700,0 мың теңге, қолданыстағы және жаңадан енгізілген субұрқақтарды ұстау – 20443 мың теңге, қала парктері мен саябақтарын ұстау – 15000 мың теңге, қаланы мерекелік безендіру (ғимараттарды жарықтандыру) – 30000,0 мың теңге, жаңа жылдық іс-шараларды өткізу – 4257 мың теңге, балаларға арналған спорттық жаттығу алаңдарын жасау және ұстау – 8319,0 мың теңге, көпжылдық және біржылдық жаңа гүлзарлар жасау – 40000,0 мың теңге, шағын сәулет нысандарын дайындау және аулаларда орнату – 15000,0 мың теңге, демалыс аймақтарын ұстау және көгалдандыру – 2471,0 мың теңге, «Көгіл-дір көл» ауданында Өскемен қаласының солжағалау рекреациялық аймағының аумағын көріктендіру – 54155 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіш




Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009
жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Жасыл желектерді ұстау:

ағаштар,


бұталар,

көгалдар,

гүлзарлар

орман-парктік аймақ

Субұрқақтарды ұстау

Мамық шығаратын ағаштарды кесу

«Көгілдір көл» ауданында Өскемен қаласының солжағалау рекреациялық аймағының аумағын көріктендіру

Көріктендіру элементтерін орнату және оған іргелес аумақты көріктендіру

Демалыс аймақтарын көріктендіру және ұстау

бірлік


і.м

мың м2

мың м2

га

бірлік



дана
бірлік

бірлік
бірлік



32755


27420

2435


29

1048


11

32985


27420

2435


29

1048


11

773
1

1

33498


27420

2435


29

1048


16

1

2


33498


27420

2435


29

1048


16

33498


27500

2520


37

1050


16

33700


27600

2710


48

1052


20

33900


27600

2710


48

1052


24

Нәтиже көрсеткіші

Орындалған жұмыс пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Қаланың жасыл желектерін, орман-парктік аймақты қорғау және сақтау, қолайлы өмір сүру ортаны жасау, қалада экологиялық жағдайды жақсарту

мың теңге

-

-

-

-

-

-

-

Сапа көрсеткіші

Орындалған жұмыстар сапасының пайызы

%

100

100

100

100

100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар




мың теңге

92949

447504

266520

196767

156974

156974

156974


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет